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2014年部门决算 广西壮族自治区归国华侨联合会

时间:2015年08月28日

                                          目  

第一部分:自治区侨联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区侨联2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三:2014年度政府性基金收入支出决算表

表四:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分:自治区侨联2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分:自治区侨联概况

一、主要职能

1、发挥侨联组织服务经济发展的重要作用,进一步强化服务、搭建平台,引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖(籍)国经济建设,进行经济合作和科技交流。

2、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,加强涉侨法律法规宣传教育,协调配合有关部门处理好侵犯归侨侨眷和海外侨胞国内权益的突出问题,推动建立困难归侨侨眷帮扶机制,鼓励海外侨胞发扬侨帮侨的传统.

3、进一步拓展海外联谊工作,扩大同海外侨团、港澳台侨团的联系和沟通合作,参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的侨社团的联谊活动;发挥港澳委员顾问、海外顾问的骨干作用,做好反独促统和维护港澳长期稳定工作;配合国家总体外交,积极参与公共外交和人文交流,拓展民间外交。

4、做好参政议政工作,充分发挥侨联在人民政协组织中的界别作用;协助归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员深入了解社情民意,为他们协商政议、建言献策做好服务。

5、弘扬中华文化,开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动,深入开展“亲情中华”等活动,支持海外华文教育事业的发展。

6、强化侨联组织在社会管理和服务中的职责,推动各项保障和改善民生政策的具体落实;协调有关部门为海外侨胞回乡探亲访友、就业创业搞好服务;支持高校、科研院所开展侨务理论研究。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区归国华侨联合会是主管预算单位,只有自治区侨联机关本级,没有下属单位。

人员情况,编制数:机关事业编制18人,其中后勤服务编1人;工勤编1人,编制数共20人;实有人数20人,其中:行政人员17人、工勤人员3人,退休人员12。我单位属全额拨款,参照公务员管理的单位。除财政拨款外无其他收入项目。

第二部分:自治区侨联 2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

507.96

一、一般公共服务

507.96

二、事业收入

二、外交

三、事业单位经营收入

三、教育

四、其他收入

四、科学技术

五、文化体育与传媒

……

……

本年收入合计

507.96

本年支出合计

507.96

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

结转下年

收入总计

507.96

支出总计

507.96







表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



合   计

507.96

507.96

261.96

246


201

一般公共服务支出

413.66

413.66

167.66

246


20125

港澳台侨事务

413.66

413.66

167.66

246


2012501

行政运行

167.66

167.66

167.66


2012506

华侨事务

246

246

246


208

社会保障和就业支出

75.42

75.42

75.42


20805

行政事业单位离退休

75.42

75.42

75.42


2080501

归口管理的行政单位离退休

75.42

75.42

75.42


210

医疗卫生与计划生育支出

7.55

7.55

7.55


21005

医疗保障

7.55

7.55

7.55


2100501

行政单位医疗

7.55

7.55

7.55


221

住房保障支出

11.32

11.32

11.32


22102

住房改革支出

11.32

11.32

11.32


2210201

住房公积金

11.32

11.32

11.32


表三:2014年度政府性基金收入支出决算表


单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



合  计











表四:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元                              

项目

2014年决算数

合计

57.47

1.因公出国(境)费用

28

2.公务接待费

12.32

3.公务用车费

17.15

其中:(1)公务用车运行维护费

17.15

   (2)公务用车购置

0

表五:2014年财政拨款收入支出决算总表










财政拨款收入支出决算总表




























财决01_1表






2014年度








金额单位:元收     入支     出支     出项    目行次年初预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数决算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏    次12栏     次345678栏     次91011121314一、公共预算财政拨款14,732,700.005,079,553.80一、一般公共服务支出313,862,800.003,862,800.000.004,136,626.004,136,626.000.00一、基本支出542,272,700.002,272,700.000.002,619,553.802,619,553.800.00二、政府性基金预算财政拨款20.000.00二、外交支出320.000.000.000.000.000.00     人员经费551,798,300.001,798,300.000.002,160,053.802,160,053.800.003三、国防支出330.000.000.000.000.000.00     日常公用经费56474,400.00474,400.000.00459,500.00459,500.000.004四、公共安全支出340.000.000.000.000.000.00二、项目支出572,460,000.002,460,000.000.002,460,000.002,460,000.000.005五、教育支出350.000.000.000.000.000.00     基本建设类项目580.000.000.000.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.000.000.000.00     行政事业类项目592,460,000.002,460,000.000.002,460,000.002,460,000.000.007七、文化体育与传媒支出370.000.000.000.000.000.00608八、社会保障和就业支出38681,200.00681,200.000.00754,227.80754,227.800.00619九、医疗卫生与计划生育支出3975,500.0075,500.000.0075,500.0075,500.000.006210十、节能环保支出400.000.000.000.000.000.006311十一、城乡社区支出410.000.000.000.000.000.00支出经济分类64——————12十二、农林水支出420.000.000.000.000.000.00     工资福利支出65———1,209,147.901,209,147.900.0013十三、交通运输支出430.000.000.000.000.000.00     商品和服务支出66———2,550,631.322,550,631.320.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.000.000.000.00     对个人和家庭的补助67———1,139,574.581,139,574.580.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.000.000.000.00     对企事业单位的补贴68———0.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.000.000.000.00     赠与69———0.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.000.000.000.00     债务利息支出70———0.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.000.000.000.00     基本建设支出71———0.000.000.0019十九、住房保障支出49113,200.00113,200.000.00113,200.00113,200.000.00     其他资本性支出72———180,200.00180,200.000.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.000.000.000.00     贷款转贷及产权参股73———0.000.000.0021二十一、国债还本付息支出510.000.000.000.000.000.00     其他支出74———0.000.000.0022二十二、其他支出520.000.000.000.000.000.0075235376本年收入合计244,732,700.005,079,553.80本年支出合计774,732,700.004,732,700.000.005,079,553.805,079,553.800.002578年初财政拨款结转和结余260.000.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.000.000.000.00一、公共预算财政拨款270.000.00基本支出结转800.000.000.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款280.000.00     项目支出结转和结余810.000.000.000.000.000.002982收入总计304,732,700.005,079,553.80支出总计834,732,700.004,732,700.000.005,079,553.805,079,553.800.00注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。



表六:2014年一般公共预算财政拨款基本支出决算表一




















































公共预算财政拨款基本支出决算明细表
























































































































































财决08-1表















































2014年度

















































金额单位:元项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助基本建设支出其他资本性支出对企事业单位的补贴债务利息支出赠与贷款转贷及产权参股其他支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置其他资本性支出小计企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴支出小计国内债务付息向国家银行借款付息其他国内借款付息向外国政府借款付息向国际组织借款付息其他国外借款付息小计对国内的赠与对国外的赠与小计国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出

类款项栏次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899合计2,619,553.801,209,147.90332,548.00869,678.000.006,921.90—0.000.000.00459,500.0041,400.0010,600.000.000.006,000.0026,000.0022,200.000.0013,400.0097,800.000.006,600.000.0011,400.002,400.0013,200.000.000.000.006,800.000.0018,900.007,400.00171,486.120.000.003,913.88950,905.900.00754,227.800.000.000.000.0083,478.100.000.000.00113,200.000.000.000.00———————————0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00—————201一般公共服务支出1,676,626.001,209,147.90332,548.00869,678.000.006,921.90—0.000.000.00459,500.0041,400.0010,600.000.000.006,000.0026,000.0022,200.000.0013,400.0097,800.000.006,600.000.0011,400.002,400.0013,200.000.000.000.006,800.000.0018,900.007,400.00171,486.120.000.003,913.887,978.100.000.000.000.000.000.007,978.100.000.000.000.000.000.000.00———————————0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00—————20125港澳台侨事务1,676,626.001,209,147.90332,548.00869,678.000.006,921.90—0.000.000.00459,500.0041,400.0010,600.000.000.006,000.0026,000.0022,200.000.0013,400.0097,800.000.006,600.000.0011,400.002,400.0013,200.000.000.000.006,800.000.0018,900.007,400.00171,486.120.000.003,913.887,978.100.000.000.000.000.000.007,978.100.000.000.000.000.000.000.00———————————0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00—————2012501   行政运行1,676,626.001,209,147.90332,548.00869,678.000.006,921.90—0.000.000.00459,500.0041,400.0010,600.000.000.006,000.0026,000.0022,200.000.0013,400.0097,800.000.006,600.000.0011,400.002,400.0013,200.000.000.000.006,800.000.0018,900.007,400.00171,486.120.000.003,913.887,978.100.000.000.000.000.000.007,978.100.000.000.000.000.000.000.00———————————0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00—————208社会保障和就业支出754,227.800.000.000.000.000.00—0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00754,227.800.00754,227.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00———————————0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00—————20805行政事业单位离退休754,227.800.000.000.000.000.00—0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00754,227.800.00754,227.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00———————————0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00—————2080501   归口管理的行政单位离退休754,227.800.000.000.000.000.00—0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00754,227.800.00754,227.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00———————————0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00—————210医疗卫生与计划生育支出75,500.000.000.000.000.000.00—0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0075,500.000.000.000.000.000.000.0075,500.000.000.000.000.000.000.000.00———————————0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00—————21005医疗保障75,500.000.000.000.000.000.00—0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0075,500.000.000.000.000.000.000.0075,500.000.000.000.000.000.000.000.00———————————0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00—————2100501   行政单位医疗75,500.000.000.000.000.000.00—0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0075,500.000.000.000.000.000.000.0075,500.000.000.000.000.000.000.000.00———————————0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00—————221住房保障支出113,200.000.000.000.000.000.00—0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00113,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00113,200.000.000.000.00———————————0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00—————22102住房改革支出113,200.000.000.000.000.000.00—0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00113,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00113,200.000.000.000.00———————————0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00—————2210201   住房公积金113,200.000.000.000.000.000.00—0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00113,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00113,200.000.000.000.00———————————0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00———————————————————————————————————————



表七:2014年一般公共预算财政拨款基本支出决算表二





















































公共预算财政拨款项目支出决算明细表
























































































































































财决08-2表















































2014年度

















































金额单位:元项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助基本建设支出其他资本性支出对企事业单位的补贴债务利息支出赠与贷款转贷及产权参股其他支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置其他资本性支出小计企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴支出小计国内债务付息向国家银行借款付息其他国内借款付息向外国政府借款付息向国际组织借款付息其他国外借款付息小计对国内的赠与对国外的赠与小计国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出

类款项栏次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899合计2,460,000.000.000.000.000.000.00—0.000.000.002,091,131.32385,529.3511,973.003,000.00501.600.000.0018,685.780.0023,170.00546,231.93280,000.0046,035.800.00374,553.70149,895.50110,000.000.000.000.0068,417.700.000.0032,231.840.0039,819.000.001,086.12188,668.680.000.000.000.00138,000.000.0013,940.680.000.000.0036,728.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00180,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00180,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出2,460,000.000.000.000.000.000.00—0.000.000.002,091,131.32385,529.3511,973.003,000.00501.600.000.0018,685.780.0023,170.00546,231.93280,000.0046,035.800.00374,553.70149,895.50110,000.000.000.000.0068,417.700.000.0032,231.840.0039,819.000.001,086.12188,668.680.000.000.000.00138,000.000.0013,940.680.000.000.0036,728.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00180,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00180,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020125港澳台侨事务2,460,000.000.000.000.000.000.00—0.000.000.002,091,131.32385,529.3511,973.003,000.00501.600.000.0018,685.780.0023,170.00546,231.93280,000.0046,035.800.00374,553.70149,895.50110,000.000.000.000.0068,417.700.000.0032,231.840.0039,819.000.001,086.12188,668.680.000.000.000.00138,000.000.0013,940.680.000.000.0036,728.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00180,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00180,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002012506   华侨事务2,460,000.000.000.000.000.000.00—0.000.000.002,091,131.32385,529.3511,973.003,000.00501.600.000.0018,685.780.0023,170.00546,231.93280,000.0046,035.800.00374,553.70149,895.50110,000.000.000.000.0068,417.700.000.0032,231.840.0039,819.000.001,086.12188,668.680.000.000.000.00138,000.000.0013,940.680.000.000.0036,728.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00180,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00180,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00—————





第三部分:自治区侨联2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计507.96万元。

1.财政拨款收入507.96万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元 。

(二)支出总计507.96万元。包括:

1.一般公共服务支出413.66万元:主要用于基本支出的工资福利支出127.77万元、商品和服务支出47.44万元、对个人和家庭的补助支出86.74万元、华侨事务246万元。

2.社会保障和就业支出75.42万元:主要用于自治区侨联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出11.32万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出7.55万元,主要用于职工的医疗保障。

5.年末结转和结余0万元,

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

自治区侨联2014年度公共预算财政拨款支出507.96   万元,其中:基本支出261.96万元(港澳台桥事务支出167.67万元、社会保障和就业支出75.42万元、医疗卫生与计划生育支出7.55万元、住房保障支出11.32万元),华侨项目支出246万元。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

自治区侨联2014年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2014年部门决算中的“三公”经费与年初预算相符,无增减变化。

2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算28万元;公务用车购置及运行费支出决算17.15万元;公务接待费支出决算12.32 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出28 万元。自治区侨联出国团组 5 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 5 个,累计 12 人次。开支内容包括:

1、2014年4月25日-28日,受澳门缅华互助会的邀请,以自治区侨联主席韦干为团长一行3人,赴澳门出席了由澳门缅华互助会主办的第十九届澳门缅华泼水节系列活动,并代表广西侨联向缅华互助会赠送纪念品。

2、2014年6月7日至6月13日,应香港广西印尼归国华侨联谊总会和马来西亚雪隆华校校友会联合会的邀请,经自治区党委批准,以自治区侨联副主席林振龙为团长一行2人,赴香港和马来西亚开展海外联谊活动,代表团成员自觉遵守外事纪律和相关规定,圆满成功了出访任务。

3、2014年11月6日至15日,在中国侨联的大力支持与帮助下,应马来西亚雪兰莪华校校友会联合会的邀请,由中国侨联、广西侨联联合组派的“亲情中华”艺术团,赴马来西亚华校进行文化艺术交流巡演活动,取得圆满成功。

4、2014年12月20日,香港侨界社团联会在香港会展中心举行成立十周年庆典。中央驻港机构负责人,香港特区政府主要官员,港区全国人大代表、全国政协委员,内地各省市统战部、侨办、侨联代表以及外国驻港总领事馆官员等2000多人出席。广西侨联应邀组团出席庆典并与社团联会交换礼物。
   5、为进一步宣传推介广西,扩大海外联谊工作,开展好“两个拓展”工作及民间外交工作,寻找商机,吸引世界华侨华人知名人士来广西考察投资,应英国广西总商会、英国华夏文化协会和爱丁堡中华文化协会的邀请,经自治区党委批准,以韦干为团长的广西侨联代表团一行6人,于今12月下旬出访英国。此次赴英国访问活动达到了扩大宣传、建立联系、开阔眼界、增长见识、深交朋友、互通友谊的目的,必将对我区侨联工作如何进一步围绕自治区党委政府中心工作,进一步扩大海内外联谊、以侨引侨、以侨引资、以侨引智产生积极的推动作用。

(二)公务用车购置及运行费支出17.15 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出17.15 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,自治区侨联开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆,全年运行费支出17.15 万元,平均每辆 2.45 万元。

(三)公务接待费支出12.32万元。其中:国内公务接待支出11批次,47人次。如接待中国侨联副主席李卓彬率全国政协考察团、中国侨联、全国总工会慰问组等;外事接待支出29批次,272人次。如接待泰国TRM联合有限公司主席玛纳沙囡·猜松干女士、马来西亚“寻根之旅夏令营”、菲律宾菲华公会等。