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广西壮族自治区归国华侨联合会2017年部门决算

时间:2018年08月23日

广西壮族自治区归国华侨联合会

2017年部门决算

目    录

第一部分:自治区侨联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区侨联2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区侨联2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:自治区侨联概况

一、主要职能

1、发挥侨联组织服务经济发展的重要作用,进一步强化服务、搭建平台,引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖(籍)国经济建设,进行经济合作和科技交流。

2、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,加强涉侨法律法规宣传教育,协调配合有关部门处理好侵犯归侨侨眷和海外侨胞国内权益的突出问题,推动建立困难归侨侨眷帮扶机制,鼓励海外侨胞发扬侨帮侨的传统.

3、进一步拓展海外联谊工作,扩大同海外侨团、港澳台侨团的联系和沟通合作,参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的侨社团的联谊活动;发挥港澳委员顾问、海外顾问的骨干作用,做好反独促统和维护港澳长期稳定工作;配合国家总体外交,积极参与公共外交和人文交流,拓展民间外交。

4、做好参政议政工作,充分发挥侨联在人民政协组织中的界别作用;协助归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员深入了解社情民意,为他们协商政议、建言献策做好服务。

5、弘扬中华文化,开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动,深入开展“亲情中华”等活动,支持海外华文教育事业的发展。

6、强化侨联组织在社会管理和服务中的职责,推动各项保障和改善民生政策的具体落实;协调有关部门为海外侨胞回乡探亲访友、就业创业搞好服务;支持高校、科研院所开展侨务理论研究。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区归国华侨联合会是主管预算单位,只有自治区侨联机关本级,没有下属单位。

人员情况,编制数:机关事业编制17人,后勤服务编制数1人,后勤服务中心控制数2人,编制数共20人;实有人数21人,其中:行政人员18人、工勤人员3人,退休人员12。我单位属全额拨款,参照公务员管理的单位。除财政拨款外无其他收入项目。

第二部分:自治区侨联2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

731.55

一、一般公共服务支出

629.65

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

52.73

九、医疗卫生与计划生育支出

17.56

十九、住房保障支出

31.61

本年收入合计

731.55

本年支出合计

731.55

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

年末结转与结余

收入总计

731.55

支出总计

731.55






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

731.55

731.55

201

一般公共服务支出

629.65

629.65

20125

港澳台侨事务

629.65

629.65

2012501

行政运行

357.06

357.06

2012506

华侨事务

272.59

272.59

208

社会保障和就业支出

52.73

52.73

20805

行政事业单位离退休

52.73

52.73

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.84

8.84

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.89

43.89

210

医疗卫生与计划生育支出

17.56

17.56

21005

医疗保障

17.56

17.56

2100501

行政单位医疗

17.56

17.56

221

住房保障支出

31.61

31.61

22102

住房改革支出

31.61

31.61

2210201

住房公积金

31.61

31.61

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

731.55

458.96

272.59

201

一般公共服务支出

629.65

357.06

272.59

20125

港澳台侨事务

629.65

357.06

272.59

2012501

行政运行

357.06

357.06

2012506

华侨事务

272.59

272.59

208

社会保障和就业支出

52.73

52.73

20805

行政事业单位离退休

52.73

52.73

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.84

8.84

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.89

43.89

210

医疗卫生与计划生育支出

17.56

17.56

21005

医疗保障

17.56

17.56

2100501

行政单位医疗

17.56

17.56

221

住房保障支出

31.61

31.61

22102

住房改革支出

31.61

31.61

2210201

住房公积金

31.61

31.61

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

731.55

一、一般公共服务支出

18

629.65

629.65

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

52.73

52.73

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

17.56

17.56

8

八、住房保障支出

25

31.61

31.61

本年收入合计

12

本年支出合计

28

731.55

731.55

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结余

30

一般公共预算财政拨款

14

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

731.55

合计

34

731.55

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

731.55

458.96

272.59

201

一般公共服务支出

629.65

357.06

272.59

20125

港澳台侨事务

629.65

357.06

272.59

2012501

行政运行

357.06

357.06

2012506

华侨事务

272.59

272.59

208

社会保障和就业支出

52.73

52.73

20805

行政事业单位离退休

52.73

52.73

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.84

8.84

20808

机关事业单位基本养老保险缴费

43.89

43.89

210

医疗卫生与计划生育支出

17.56

17.56

21005

医疗保障

17.56

17.56

2100501

行政单位医疗

17.56

17.56

221

住房保障支出

31.61

31.61

22102

住房改革支出

31.61

31.61

2210201

住房公积金

31.61

31.61

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

314.83

302

商品和服务支出

87.26

30101

基本工资

103.48

30201

办公费

10.71

30102

津贴补贴

105.62

30202

印刷费

1.58

30103

奖金

44.28

30207

邮电费

6.75

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.89

30211

差旅费

12.28

30110

职工基本医疗保险

17.56

30213

维修(护)费

1.57

30199

其他工资福利支出

30215

会议费

1.06

303

对个人和家庭的补助

56.87

30216

培训费

0.48

30301

离休费

30217

公务接待费

0.66

30302

退休费

8.17

30226

劳务费

0.2

30305

生活补贴

6.6

30228

工会经费

5.27

30307

医疗费

12.92

30229

福利费

0.23

30311

住房公积金

31.61

30231

公务用车运行维护费

7.73

30313

购房补贴

30239

其他交通费用

27.78

30399

其他对个人和家庭的补助支出

10.49

30299

其他商品和服务支出

10.96

307

债务付息支出

30701

国内债务付息

399

其他支出

39901

赠与

……

……

人员经费合计

371.7

公用经费合计

87.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

45.23

21.59

11.32

0

11.32

12.32

38.89

21.59

7.73

0

7.73

9.57

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计



0

0

0

0

0

0







“自治区侨联没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:自治区侨联2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 731.55  万元。

1.财政拨款收入731.55 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余   0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 731.55  万元。包括:

1.一般公共服务(类)629.65万元:主要用于基本支出的工资福利支出314.83万元、商品和服务支出87.26万元、对个人和家庭的补助支出56.87万元、华侨事务支出272.59万元。

2.社会保障和就业(类)52.73万元:主要用于自治区侨联本级按国家规定发放的退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)17.56 万元:主要用于职工的医疗保障。

4.住房保障支出(类)31.61 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余  0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况说明

1.决算收入增减变化情况:本年度收入731.55万元,均为财政拨款收入,比上年增加38.56万元,增长5.56%,增长原因:人员工资及经费的增加等。

2.决算支出增减变化情况:本年度支出731.55万元,比上年增加38.56万元,增长5.56%,其中:基本支出458.96万元,占总支出62.74%,比上年增加34.97万元,增长5.05%,支出增长主要原因:机关相关运行费同比有所增长,工资福利支出增加;项目支出272.59万元,占总支出37.26%,比上年增加3.59万元,增长1.33%。支出增加的原因是2017年新增办公设备采购项目。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

自治区侨联2017 年度一般公共预算支出731.55 万元,其中:基本支出458.96万元,(港澳台侨事务行政运行支出357.06万元、社会保障和就业支出52.73万元、医疗卫生与计划生育支出17.56万元、住房保障支出31.31万元)华侨事务支出272.59万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

自治区侨联2017年度政府性基金支出   0  万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 731.55  万元,其中:人员经费 314.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费 87.26 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出56.87万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算21.59 万元;公务用车购置及运行费支出决算 7.73 万元;公务接待费支出决算 9.57万元。

“三公”经费支出总额38.89万元,因公出国(境)费支出决算 21.59 万元与年初预算数21.59万元持平、公务用车购置及运行费支出决算 7.73 万元与年初预算数11.32万元相比减少、减少的原因是减少了公务车的使用、公务接待费支出决算 9.57万元与年初预算数12.32万元相比减少,减少的原因是减少了接待人数及团次。

因公出国(境)费支出决算 21.59 万元与上年支出数28万元同比减少、减少的原因是减少了出国的团次及费、公务用车购置及运行费支出决算 7.73 万元与上年支出数10.19万元同比减少,减少的原因是减少了公务车辆使用次数、公务接待费支出决算 9.57万元与上年支出数9.83万元同比减少,减少的原因是减少了会议接待人数及规模。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出21.59万元。全年使用财政拨款安排自治区侨联机关出国团组 4 个,全年因公出国(境)团组共计  4 个,累计 10 人次。开支内容包括:

 1、2017年4月21日-27日,应香港侨界社团联会和澳门缅华互助会及澳门友谊扶轮社的邀请,广西侨联代表团一行2人出席了第二十二届澳门缅华泼水节系列活动,拜访了澳门归侨总会、澳门公益慈善组织友谊扶轮社、澳门印尼归侨协会、澳门玉林同乡会,香港侨界社团联会、香港广西同乡会、香港广西印尼归国华侨联谊总会、香港桂平同乡会等社团,走访了广西侨联港澳委员的企业。

2、2017年5月12日-21日,应澳大利亚广西华人海外联谊会、新加坡广西暨高州会馆和印尼中小企业商会的邀请,广西侨联代表团一行3人,出席澳大利亚广西华人海外联谊会成立六周年庆典系列活动,与新加坡广西暨高州会馆座谈,调研在新加坡桂籍留学生人员情况,拜访印尼中小企业商会和印尼爱凯尔股份有限公司,考察广西籍华侨在印尼的企业,建立友好关系。

3、2017年10月12日-15日,应世界客属第29届恳亲大会筹委会的邀请,广西侨联团一行2人出访香港出席世界客属第29届恳亲大会系列活动和香港侨友社举行的“庆祝香港回归祖国20周年暨香港侨友社成立35周年联欢晚会”;拜访了香港广西社团总会、香港广西同乡会、香港广西玉林联谊会、香港广西总商会、香港广西印尼联谊总会等社团,达到了增进了解、友谊、互信,促进交流与合作的目的。

4、2017年11月12日至16日,应泰国潮州会馆的邀请,广西侨联团一行3人赴泰国开展“亲情中华·走进华校”文化交流活动。

(二)公务用车购置及运行费支出 7.73 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出7.73 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展侨联业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,自治区侨联开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出7.73 万元,平均每辆2.58 万元。

(三)公务接待费支出9.57 万元,国内公务接待批次 25次,364人次 25次,国(境)外公务接待批次 0次,0人次0次。其中:外事接待批次19个,外事接待人次221人,接待台湾商会、法国同乡会、马来西亚侨团、柬埔寨侨团等;

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 87.26万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加6.38万元,增长7.88 %。主要原因是:2017年定额基本支出预算比2016年预算提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 2.17万元,其中:政府采购货物支出 2.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对 15 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 251 万元,占年初预算的73%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(举例细述个别项目情况)

1.加强侨联组织建设,全力推进侨联改革。认真贯彻落实自治区党委精神,按时间节点深化自治区侨联改革19项任务;深入基层调研指导,基层侨联改革进展顺利效果好,多个市侨联健全了组织体系,增加了编制经费。指导北海、贺州等市侨联的换届工作。调整充实机关部分岗位,提升人员工作效率。积极组织参加学习培训,提高全区侨联干部政策水平和为侨服务能力。

2.通过“华商八桂行”招商引资活动品牌。举办“华商八桂行-走进百色”活动,向华商推介当地招商引资项目,15个意向合作项目受到外商的青睐。

3.重点落实人才强桂战略,开展重大引荐人才活动。举办“广西海外高科技专家节能环保和新能源汽车论坛”,列为自治区党委常委会工作要点任务,受到自治区党委领导高度重视,活动效果好,吸引更多高科技人才到广西投资兴业。

4.与中国侨联副主席、中央国家机关侨联主席邵旭军,农业经济方面的专家学者等一起赴农场开展对华侨农场改革和发展情况调查。协助推进农场的精准扶贫,形成调研报告;开展 “送温暖、献爱心”活动并对华侨农林场进行专项慰问活动。

5.扎实开展文化交流活动,扩大“亲情中华”主题活动的外延和空间。丰富组团内容,拓展演出地域,与相关市侨联联合举办三期“亲情中华·夏令营”,赴东盟国家开展“亲情中华演出活动”文化艺术交流活动。

6.大联谊大合作。积极参与境外侨社团组织的重大联谊活动。举办第18届世界广西同乡联谊大会和第五届世界钦廉同乡恳亲大会,世桂联大会,自治区四大班子领导都出席活动并高度赞赏,为我区发展创造一个良好的外部环境。开展2017年壮乡侨领共庆三月三活动。

7.积极参政议政。组织侨界人大代表和侨联界政协委员深入调研,提高建言献策水平。提出把侨港镇建设成地标性的方案供上级参考。

8.举办“广西海外高科技专家节能环保和新能源汽车论坛”。这项重大引才活动,邀请海外高层次科技人才参会。美国哈佛大学博士、斯坦福大学终身教授崔屹,美国北卡罗来纳大学研究员、新能源材料专家戴贵平等多位高精尖技术人才,结合自己的研究项目,就如何扩大在广西发展、实现科技与产业对接等方面各抒己见,为家乡发展出谋划策。

9.举办“华商八桂行—百色投资环境暨重点项目推介会”。以东盟国家为重点,通过华商识外商、借外商引外商方式,深度融入“一带一路”。来自美、加、印尼、泰、新和香港等近10个国家和地区的外商以及国内华商共100多人参会,发挥海内外华商在金融、科技、人才等方面优势,推动我区与外商在更宽领域、更高层面、更深层次的交流与合作。

10.宣传推介广西文化软实力。组织“亲情中华”走进东盟等大型文艺慰问演出活动,得到了海外侨胞和广大归侨侨眷的称赞。完成了三批夏令营活动,打牢华裔青少年的中国情结,传播广西民族文化。

11.加强侨联组织建设,积极推进侨联改革。加强侨联阵地建设,大力建设“侨胞之家”,在重点侨乡已完成30个“侨胞之家”挂牌,并举行了政培侨胞之家首批授牌仪式和在玉林召开经验交流会。

12.公益慈善事业稳步推进。在浙江省新华爱心教育基金会支持下,开设“珍珠班”4个、资助贫困生200名,资金50万元/年。全区侨联系统春节期间“送温暖献爱心”活动,共慰问2000多户困难归侨侨眷共100多万元。

13.督促北海市相关部门落实中央领导批示精神,解决好北海侨港镇困难归侨问题,上报材料得到国家副主席李源潮同志的肯定和批示。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。